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2016年区级财政预算调整方案
(一)收入预算调整
因非税收入的变化,营改增全面推行对共享收入的影响,今年区人大三届五次会议确定的区级一般预算收入由29228万元调整为33928万元,调增4700万元。
(二)可用财力调整
1、共享收入预计减少,减少财力2600万元
2、耕地占用税预计增加300万元,增加财力300万元
3、非税收入预计增加7000万元,增加财力7000万元
4、省对区转移支付预计增加3500万元,增加财力3500万元
5、新增地方政府债券收入3300万元,增加财力3300万元
6、上解支出预计增加3800万元,减少财力3800万元
以上六项合计,区级调增财力7700万元。
(三)支出预算调整
2016年区级一般预算支出年初预算为36782万元,加上调增财力7700万元,调整后的支出预算为44482万元。调增财力主要用于以下几个方面:
1、一般公共服务支出2700万元(其中非税2200万元)
2、公共安全支出(非税)600万元
3、教育支出500万元
4、城乡社区支出300万元
5、农林水支出100万元(债券资金安排)
6、节能环保支出3200万元(债券资金安排)
7、其他支出300万元
以上合计安排7700万元,收支相抵,当年预算平衡。