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2014年财政预算安排

    2014年预算编制的指导思想:以科学发展观为指导,全面贯彻落实十八大、十八届三中全会精神,积极发挥财政职能作用,努力推动经济结构调整和发展方式转变,促进区域经济平稳较快发展;优化支出结构,从严控制一般性支出,重点保证民生和重大项目支出;深化财政管理改革,积极构建科学的财政运行机制,不断提高科学化精细化管理水平,为雁峰跨越发展提供坚实的财力保障。

    2014年预算的主要指标安排如下:完成财税总收入141593万元,比上年同口径增长15%;完成地方一般预算收入26285万元,比上年同口径增长6%。全区财政支出总计36373万元,其中:预计上解支出7955万元,区本级实际支出28418万元,具体分配如下:一般公共服务支出10895万元;国防支出137万元;公共安全支出2216万元;教育事业支出5108万元;科学技术支出25万元;文化体育与传媒支出48万元;社会保障和就业支出2395万元;医疗卫生支出2231万元;城乡社区事务支出2819万元;农林水事务支出665万元;商业服务业等事务支出300万元;住房保障支出659万元;预备费300万元;其他支出620万元。

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