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雁峰区统计局2021年部门预算编制说明

雁峰区统计局2021年部门预算编制说明

目  录

一、部门职能职责

二、机构设置及人员

三、部门收支概况

(一)收入预算

(二)支出预算

(三)差异原因分析

(四)一般公共预算拨款支出

四、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费安排情况说明

(二)政府采购安排情况说明

(三)“三公”经费增减情况说明

(四)政府性基金预算说明

五、国有资产占有使用情况说明

六、预算绩效目标说明

七、专业性较强的名词进行解释

八、部门预算公开表格目录

 

一、部门职能职责

(一)贯彻执行国家、省、市有关统计方面的方针政策和法律法规。依法履行区政府统计行政管理机构职能,完成国家、省、市统计局安排部署的统计调查任务。承担组织领导和协调全区统计工作,确保统计数据真实、准确、及时。负责监督检查统计法律法规的实施情况,查处各类统计违法行为。

(二)制定并组织实施全区统计改革和统计现代化建设规划及统计调查计划,建立健全国民经济核算体系和统计指标体系。组织实施全区国民经济核算制度和全区投入产出调查,核算全区国内生产总值,汇编、提供国民经济核算资料,监督管理全区国民经济核算工作。

(三)会同区直有关部门拟订重大区情区力普查计划与方案,组织实施全区人口、经济、农业等重大区情区力普查,汇总、整理、提供有关区情区力方面的统计数据。

(四)组织实施农林牧渔业、工业、建筑业、批发和零售业、住宿和餐饮业、房地产业、租赁和商务服务业、居民服务和其他服务业、文化体育和娱乐业、装卸搬运和其它运输服务业、仓储业、计算机服务业、软件业、科技交流和推广服务业、社会福利业等统计调查,收集、汇总、整理和提供调查的统计数据。综合整理和提供旅游、交通运输、教育、卫生、社会保障、公用事业等全区性基本统计数据。

(五)组织实施能源、投资、消费、价格、收入、科技、人口劳动力、社会发展基本情况、环境基本状况等统计调查,收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据,综合整理和提供资源、房屋、对外贸易等全区性基本统计数据。

(六)组织实施全区性的经济、社会、科技、资源环境统计调查。统一核定、管理、公布全区性基本统计资料,定期发布全区国民经济和社会发展情况的统计信息。组织建立服务业统计信息管理制度、共享制度和发布制度。

(七)对国民经济、社会发展、科技进步、环境资源等情况进行统计分析、统计预警、统计监督,并向区委、区政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。

(八)依法审批或者备案地方统计调查项目和区直各部门统计调查项目,指导专业统计基础工作、统计基层业务基础建设,建立健全统计数据质量审核、监控和评估制度,开展对重要统计数据的审核、监控和评估,依法监督、管理涉外调查活动。

(九)管理雁峰区调查队,负责城乡居民收支调查、全区全国1%人口抽样调查、居民消费价格调查、固定资产投资价格调查、粮食监测调查、劳动力抽样调查等调查任务,以及组织实施对妇女儿童两个发展纲要执行情况的统计监测。

(十)负责指导基层统计专业技术队伍建设,监督管理中央和省、市财政安排的统计专项经费和基本建设投资。负责指导并协助乡镇(街道)管理统计站工作。

(十一)负责建立并管理全区统计信息自动化系统和统计数据库系统,组织制定乡镇(街道)统计数据库和网络的基本标准和运行规则,指导全区统计信息化系统建设。

(十二)负责实施重点工作、重点项目、绩效考核、为民办实事、全面建成小康社会等考核指标的统计数据监测、评估、认定工作。

(十三)负责本行业、领域的应急管理工作,对本行业、领域的安全生产工作实施监督管理。

(十四)完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置及人员 

区统计局设下列内设机构:办公室、工业能源统计股、经济贸易统计股、社会服务业统计股、固定资产投资统计股、政策法规股。

本部门现有在职人员9人,我单位无二级预算单位,因此,纳入2021年预算编制范围的是我单位本级。

三、2021年收支预算

(一)收入预算

2021年单位预算收入219.74万元,其中:经费拨款206.24万元,纳入预算管理的非税收入拨款0万元,其他收入13.5万元。

(二)支出预算

2021年单位支出预算219.74万元,其中:基本支出101.74万元,项目支出118万元,上缴上级支出0万元。

(三)差异原因分析

收入较上年预算减少22.82万元,主要是本年度调整业务工作经费。支出较上年预算22.82万元,主要是本年度调整业务工作经费。

     (四)一般公共预算拨款支出

     本年度一般预算拨款支出206.24万元,其中基本支出101.24万元,基本支出主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。项目支出105万元,主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。详见表五(一般预算支出表)

四、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费安排情况说明

2021年机关运行经费预算101.74万元,其中:工资福利支出97.34万元,一般商品和服务支出4.4万元,对个人和家庭补助支出0万元。

(二)政府采购安排情况说明

2021年我单位政府采购预算总额27.5万元。主要是电脑设备购置5万元、一般会议服务8.5万元、其他印刷服务14万元。

(三)“三公”经费增减情况说明

2021年“三公”经费预算0万元(其中:因公出国费用0万元,公务接待费0万元,公务用车0万元)。

2021年“三公”经费预算与上年减少0万元。

五、国有资产占有使用情况说明

截至2020年底,本单位保留车辆0辆,其中:一般公务用车0辆;办公用房109.46平方米。

六、预算绩效目标说明 

2021年实行预算绩效管理的专项1个,统计信息事务118万元。

专业性较强的名词进行解释

“三公”经费:是指公共财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

八、部门预算公开表格目录


表一:部门收支总表

表二:部门收入总表

表三:部门支出总表

表四:财政拨款收支表

表五:一般预算支出表

表六:一般预算基本支出表(部门经济科目)

表七:政府性基金表

表八:三公经费预算表 

表九:一般预算基本支出表(政府经济科目)


预算公开表_(150)统计局


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