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雁峰区文化旅游体育局2021年部门预算
编制说明
目 录
一、部门职能职责
二、机构设置及人员
三、部门收支概况
(一)收入预算
(二)支出预算
(三)差异原因分析
(四)一般公共预算拨款支出
四、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费安排情况说明
(二)政府采购安排情况说明
(三)“三公”经费增减情况说明
(四)政府性基金预算说明
五、国有资产占有使用情况说明
六、预算绩效目标说明
七、专业性较强的名词进行解释
八、部门预算公开表格目录
一、部门职能职责
(一)贯彻执行党和国家有关文化(文物)、旅游、体育工作的方针、政策和法律、法规,拟订全区文化(文物)、旅游、体育事业发展战略、规划并组织实施。推进文化旅游体育领域体制机制改革。
(二)管理全区性重大文化活动,指导重点文化设施建设,组织全区旅游整体形象推广,促进文化(文物)、旅游、体育产业对外合作和市场推广,制定市场开发战略并组织实施,指导、推进各项工作。
(三)统筹规划文化、旅游、体育产业,组织实施文化、旅游、体育资源普查、挖掘、保护和利用工作,促进文化、旅游、体育产业发展。指导、协调全区文化、旅游、体育产业的建设和发展,推进产业交流与合作。拟订全区动漫、游戏产业发展规划,指导、协调全区动漫、游戏产业发展。指导、管理对外文化旅游体育交流与合作。
(四)指导文化、旅游、体育市场发展,对文化、旅游、体育市场经营进行行业监管,推进行业信用体系建设,依法规范文化、旅游、体育市场。
(五)指导、推进文化(文物)、旅游、体育科技创新发展,推进文化、旅游、体育行业信息化、标准化建设。
(六)推进文化(文物)、旅游、体育领域的公共服务,会同有关部门统筹安排文旅体相关事业经费。规划、指导全区文化旅游体育产品生产。组织、指导、协调全区重点公共文化、旅游、体育设施建设和基层公共文化、体育设施建设。负责指导公共图书馆、文化馆(站)、体育场(馆)等基层公共文化体育事业建设。
(七)管理全区文化(文物)、旅游、体育、艺术事业。指导、协调艺术创作与艺术生产。扶持地方性、代表性、示范性、实验性文化艺术品种和体育项目,推动各门类艺术的发展。管理、指导艺术教育事业。指导、组织、协调全区性重大文化和体育活动。负责监测全区文化、旅游、体育经济运行和全区文化、旅游、体育统计及行业信息发布。
(八)配合上级执法部门监督管理全区文化市场综合执法和文物、旅游、体育、行政执法工作。配合上级执法部门监管全区文化(文物)、旅游、体育市场经营活动。负责对从事演艺活动的民办机构进行监管。配合上级执法部门对网络游戏服务进行监管(不含网络游戏的网上出版前置审批)。
(九)统筹规划全区群众体育发展。负责推行全民健身计划,指导群众性体育活动的开展,指导区直机关、企事业单位群众体育机构和队伍建设,监督实施国家体育锻炼标准。推动国民体质监测和社会体育指导工作队伍制度建设。
(十)研究全区体育竞赛项目的设置与布局,组织管理体育训练、体育竞赛、运动队伍建设,协调运动员社会保障工作。统筹规划青少年体育发展,加强体育后备人才建设,指导和推进青少年体育工作。
(十一)协调和指导全区文物的保护、管理和利用工作。协同有关部门负责历史文化名城(镇、村)保护和监督管理工作。负责管理和指导全区考古工作,组织、协调重大文物保护和考古项目的实施,负责申报市级、省级、全国重点文物保护单位的有关工作。
(十二)管理全区非物质文化遗产保护工作,拟订非物质文化遗产保护规划并组织实施。负责优秀民族文化的传承普及工作。
(十三)拟订全区文体系统人才教育、培训规划并组织实施。
(十四)完成区委、区政府交办的其他任务。
二、机构设置及人员
内设机构4个:办公室、文化与文物股、旅游股、体育股。所属单位三个:文化馆、图书馆、全民健身中心。至2020年12月共有职工18人,在职17人,退休1人。
我单位无二级预算单位,因此,纳入2021年预算编制范围的是我单位本级。
三、2021年收支预算
(一)收入预算
2021年单位预算收入1258.83万元,其中:经费拨款400.83万元,上级专项拨款58万元;其他收入800万元。
(二)支出预算
2021年单位支出预算1258.83万元,其中:基本支出158.83万元,项目支出1100万元。
(三)差异原因分析
收入较上年预算增加254.22万元,主要是本年度调整工资标准及项目支出。支出较上年预算增加254.22万元,主要是本年度调整工资标准及项目支出。
(四)一般公共预算拨款支出
本年度一般预算拨款支出458.83万元,其中基本支出158.83万元,基本支出主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。项目支出300万元,主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。详见表五(一般预算支出表)
四、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费安排情况说明
2021年机关运行经费预算158.83万元,其中:工资福利支出153.16万元,一般商品和服务支出4.1万元,对个人和家庭补助支出1.57万元。
(二)政府采购安排情况说明
2021年我单位政府采购预算总额1054.71万元。主要是体育赛事、旅游等第三方服务和日常办公用品采购247.95万元,电脑设备购置6.76万元,图书馆搬迁其他公共设施施工800万元。
(三)“三公”经费增减情况说明
2021年“三公”经费预算1.5万元(其中:因公出国费用0万元,公务接待费1.5万元,公务用车0万元)。
2021年“三公”经费预算与上年持平。
五、国有资产占有使用情况说明
截至2020年底,本单位保留车辆0辆,其中:一般公务用车0辆;办公用房50平方米。
六、预算绩效目标说明
2021年预算绩效管理项目5个。文化工作项目经费34万元,重大体育赛事及相关活动经费150万元,旅游工作项目经费72万元,体育项目工作经费44万元,图书馆搬迁800万元。
七、专业性较强的名词进行解释
“三公”经费:是指公共财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
八、部门预算公开表格目录
表一:部门收支总表
表二:部门收入总表
表三:部门支出总表
表四:财政拨款收支表
表五:一般预算支出表
表六:一般预算基本支出表(部门经济科目)
表七:政府性基金表
表八:三公经费预算表
表九:一般预算基本支出表(政府经济科目)