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雁峰区发改局2021年部门预算编制说明
目 录
一、部门职能职责
二、机构设置及人员
三、部门收支概况
(一)收入预算
(二)支出预算
(三)差异原因分析
(四)一般公共预算拨款支出
四、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费安排情况说明
(二)政府采购安排情况说明
(三)“三公”经费增减情况说明
(四)政府性基金预算说明
五、国有资产占有使用情况说明
六、预算绩效目标说明
七、专业性较强的名词进行解释
八、部门预算公开表格目录
一、部门职能职责
发改局的主要职责是:
(一)贯彻落实国家、省、市有关发展和改革方面的方针政策和法律法规;拟订并组织实施全区国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划,拟订人口发展规划和年度计划。统筹协调全区经济社会发展,提出全区经济社会发展和经济结构优化的目标和政策,参与推进和综合协调全区经济体制改革;受区政府委托向区人民代表大会提交国民经济和社会发展计划的报告。
(二)协调推进经济发展环境的优化,牵头落实国家、省、市有关鼓励市场主体投资,保护投资者权益,促进市场公平竞争,维护市场正常秩序的政务、法制、商务、信用等环境,优化重点项目建设环境;指导全区优化经济发展环境的相关工作,承担治理工程建设领域突出问题有关工作。
(三)负责协调第一、二、三产业发展并衔接平衡相关发展规划,研究分析全区经济形势和发展情况,负责监测全区宏观经济社会发展态势,研究全区经济运行,综合协调全区经济社会发展方面的重大问题,参与组织重要经济措施的制定和贯彻落实,组织固定资产投资总额、节能减排等经济指标的监测并统计上报。
(四)配合做好规划全区重大建设项目和生产力布局的责任;拟订全区全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施;牵头组织中央、省财政性建设资金项目的申报;按规定权限审批、核准、备案重大建设项目;研究提出中长期、区重点建设项目计划;负责全区重大项目前期和转呈工作;配合开展重大建设项目稽查。
(五)组织编制全区国民经济动员和装备动员规划、计划,研究国民经济动员和装备动员与国民经济、国防建设的关系,协调相关重大问题,组织实施国民经济动员和装备动员有关工作。按规定组织协调全区重点物资和紧急客货运输;负责国防交通、民用运力国防动员有关工作。
(六)提出全区交通发展规划、对交通重点建设项目实行监督和服务。负责争取并落实农村公路建设计划,参与指导和监管农村公路建设;参与指导和监管农村码头和客运站建设;参与全区水上交通安全监管工作。
(七)参与编制生态建设、环境保护规划,协调生态建设和资源节约综合利用的重大问题。负责节能减排的综合协调及监管工作。会同有关部门提出建立健全生态补偿机制的政策措施;综合协调节能环保和清洁生产促进有关工作;完善固定资产投资项目节能评估和审查制度。
(八)统筹推进全区统一的信用信息平台建设,促进信用信息资源的整合与运用,协调社会信用体系的重大问题。
(九)负责职责范围内对有关行业、领域的安全生产工作实施监督管理。
(十)负责统计监测全面建成小康社会相关指标数据,并分析研究提出对策建议,及时发出预警信息。
(十一)承办区人民政府交办的其他事项。
二、机构设置及人员
发改局共有4个内设机构,分别是:办公室(行政审批服务股)、产业和社会发展股、投资与项目工作办公室、公路建设和交通安全股。现有人数15人,在职人员 11人,退休人员4人。
我单位无二级预算单位,因此,纳入2021年预算编制范围的是我单位本级。
三、2021年收支预算
(一)收入预算
2021年单位预算收入305.35万元,其中:经费拨款279.03万元,纳入预算管理的非税收入拨款 0 万元,其他收入14.8万元。
(二)支出预算
2021年单位支出预算305.35万元,其中:基本支出 123.63万元,项目支出181.72万元,上缴上级支出 0万元。
(三)差异原因分析
收入较上年预算减少142.47万元,主要是本年度专项业务工作有所调整。支出较上年预算减少142.47万元,主要是专项业务工作有所调整。
(四)一般公共预算拨款支出
本年度一般预算拨款支出279.03万元,其中基本支出122.83万元,基本支出主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。项目支出156.2万元,主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。详见表五(一般预算支出表)
四、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费安排情况说明
2021年机关运行经费预算123.63万元,其中:工资福利支出111.36万元,一般商品和服务支出4.6万元,对个人和家庭补助支出7.67万元。
(二)政府采购安排情况说明
2021年我单位政府采购预算总额39.92万元。主要是项目评审5万元、普铁安全隐患整治11.52万元、农村道路交通安全设施3.4万元、项目信息咨询服务20万元。
(三)“三公”经费增减情况说明
2021年“三公”经费预算0.5万元(其中:因公出国费用0万元,公务接待费0万元,公务用车0.5万元)。2021年“三公”经费预算与上年减少0.7万元,主要是因为严格控制经费支出。
五、国有资产占有使用情况说明
截至2020年底,本单位保留车辆1 辆,其中:一般公务用车1辆;办公用房87.06平方米,价值0万元。
六、预算绩效情况说明
2021年实行预算绩效管理的专项2个,发展与改革事务164.8万元,交通运输支出16.92万元。
七、专业性较强的名词进行解释
“三公”经费:是指公共财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
八、部门预算公开表格目录
表一:部门收支总表
表二:部门收入总表
表三:部门支出总表
表四:财政拨款收支表
表五:一般预算支出表
表六:一般预算基本支出表(部门经济科目)
表七:政府性基金表
表八:三公经费预算表
表九:一般预算基本支出表(政府经济科目)