目录
第一部分衡阳市雁峰区经济科技和信息局单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、预算绩效情况说明
十、其他重要事项情况说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分
衡阳市雁峰区经济科技和信息局单位概况
一、部门职责
(一)贯彻落实国家、省、市有关工业经济和信息化、科学技术方面的方针政策和法律法规;组织起草工业经济和信息化、科学技术有关规范性文件草案,拟订并组织实施工业经济和信息化、科学技术规划和年度计划。指导协调政府各部门和乡镇的工业、科技、信息化管理工作。
(二)负责全区工业和信息化领域的日常经济运行调节工作,编制并组织实施近期工业经济和信息化领域的经济运行调控目标、政策和措施;监测分析近期全区工业和信息化领域的经济运行态势,统计并发布相关信息,协调解决工业经济运行中的突出矛盾和问题并提出政策建议。
(三)拟定全区新型工业化的发展战略,协调解决有关重大问题;综合管理全区工业经济,指导、协调和服务工业企业;负责推进信息化和工业化融合,推进全区工业信息化;指导全区工业技术创新、品牌升级和管理创新,引导优先发展高科技、高附加值产业,大力推进节能减排,发展低碳工业经济;负责全区优势工业产业与重点工业企业的培育和发展工作;负责指导全区规模工业企业的统计和考核工作。
(四)会同有关部门研究提出全区科技发展、工业企业发展重大布局政策建议,参与对经济、多学科的综合性项目、引进项目的论证与决策,组织实施省、市、区科技专项、关键技术和共性技术攻关;会同有关部门提出科技体制改革的政策和措施建议、推进科技体制改革工作。
(五)负责提出工业和信息化固定资产投资规模和方向的意见,按规定权限负责工业固定资产投资项目管理工作。
(六)推进全区创新体系建设,会同有关部门推荐或认定创新型企业、民营科技企业和自主创新产品,加强技术创新平台的建设,促进民营科技和科技型中小企业的技术创新工作,推进中小企业服务体系建设和全民创业。
(七)会同有关部门拟订高新技术发展的政策措施,指导高新技术及应用技术的开发与推广,会同有关部门推荐或认定高新技术企业和高新技术产品,指导各类科技示范推广基地的建设与管理。
(八)拟订科技服务业发展的政策和规划,拟订促进技术市场、科技中介组织发展的政策措施,负责技术市场、科技中介组织的指导和监督管理,负责全区科技奖励、科技保密、科技评估、科技统计、科技情况信息;防震、减灾工作,推进民营科技工作。
(九)研究提出多渠道增加科技投入的措施建议,优化科技资源;会同有关部门提出科技资源合理配置的政策建议,推动科技资源共建共享,促进科技和金融结合,建立科技金融服务的统筹协调机制;负责科技“三项”经费的预、决算和经费使用的监督管理。
(十)牵头组织协调产学研结合工作,推进产学研创新联盟建设,会同有关部门制定科技成果推广政策,指导科技成果转化。
(十一)组织拟订科技促进农村和社会发展的政策措施,会同以后管部门推进全区农村科技创新示范点建设,促进以科技改善民生为重点的农村建设和社会建设。
(十二)组织研究指示产权事业发展战略和有关指示产权方面的重大问题,协调指导知识产权保护和创新体系的建立,指导企业专利工作,组织重大专利技术实施,负责专利市场的规范和管理,依法处理和调解专利纠纷、查处专利违法行为;统筹、协调、指导知识产权战略的实施,牵头建立重大经济活动知识产权特别审查制度,组织建立知识产权预警、涉外应对、维权援助机制和推动建立知识产权统计和考核制度。
(十三)指导、协调全区工业经济和信息化及科技领域的对外交流与合作;指导全区工业经济和信息化及科技领域人才开发与培训工作。
(十四)负责职责范围内对有关行业、领域的安全生产工作实施监督管理。
(十五)负责统计检测全面建成小康社会相关指标数据,并分析研究提出对策建议,及时发出预警信息。
(十六)承办区人民政府交办的其他事项。
二、机构设置及决算单位构成
(一)内设机构设置。经科信局共有3个内设机构,分别是:办公室与地震管理股、工业和信息化股、科技股。
(二)决算单位构成。经科信局2019年部门决算公开单位构成为单位本级。
第二部分
部门决算表
见附表
第三部分
2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019 年度收、支总计790.84万元。与2018年相比,增加493.06万元,增长165.58%,人员工资和其他工资福利支出增加及项目经费中对企业补助增加的原因。
二、收入决算情况说明
本年收入合计662.85万元,其中:财政拨款收入662.07万元,占99.88%;其他收入0.78万元,占0.12%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计212.25万元,其中:基本支出101.72万元,占47.92%;项目支出110.53万元,占52.08%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收、支总计790.06万元,与2018年相比增加492.28万元,增长165.32%。主要是因为人员工资和其他工资福利支出增加及项目经费中上级对企业补助增加的原因。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)财政拨款支出决算总体情况
2019年度财政拨款支出212.25万元,占本年支出合计的100%,与2018年相比,增加42.46万元,增长25.01%,主要是因为人员工资和其他工资福利支出增加项目经费中上级对企业补助增加的原因。
(二)财政拨款支出决算结构情况
2019年度财政拨款支出212.25万元,主要用于以下方面:科学技术支出(类)支出186.37万元,占87.81%;社会保障和就业支出8.1万元,占3.82%卫生健康支出3.45万元,占1.63%;资源勘探信息等支出9.16万元;占2.42%;住房保障支出5.17万元,占4.32%。
(三)财政拨款支出决算具体情况
2019年度财政拨款支出年初预算数为662.07万元,支出决算数为212.25万元,完成年初预算的32.06%,其中:
1、科学技术支出(类)科学技术管理(款)行政运行(项)。
年初预算为72万元,支出决算为68万元,完成年初预算的106.4%,决算数大于年初预算数的主要原因是上年结余资金。
2、科学技术支出(类)科学技术管理(款)其他科学技术管理事务支出(项)。
年初预算为77万元,支出决算为47.37万元,完成年初预算的61.52%,决算数小于年初预算数的主要原因是项目经费结转。
3、科学技术支出(类)技术研究与开发(款)科学成果转化与扩散(项)。
年初预算为8万元,支出决算为63.68万元。决算数大于年初预算数的主要原因是上年项目经费支出。
4、科学技术支出(类)科技条件与服务(款)其他科技条件与服务支出(项)。
年初预算为10万元,支出决算为7.32万元。完成年初预算的73.2%,决算数小于年初预算数的主要原因是项目结转。
5、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)。
年初预算为0.24万元,支出决算为0.24万元,完成年初预算的100%。
5、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。
年初预算为7.87万元,支出决算为7.86万元,完成年初预算的100%。
6、卫生健康支出(类)行政事务单位医疗(款)行政单位医疗(项)。
年初预算为3.45万元,支出决算为3.45万元,完成年初预算的100%。
7、资源勘探信息等支出(类)工业和信息产业监管(款)工业和信息产业支持(项)。
年初预算为3万元,支出决算为4.48万元。完成年初预算的149.33%。决算数大于年初预算数的主要原因是上年项目经费支出。
8、资源勘探信息等支出(类)工业和信息产业监管(款)其他工业和信息产业监管支出(项)。
年初预算为9.2万元,支出决算为4万元。完成年初预算的43.47%。
9、资源勘探信息等支出(类)支持中小企业发展和管理支出(款)其他支持中小企业发展和管理支出(项)。
年初预算为3万元,支出决算为0.68万元。完成年初预算的22.67%。
10、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。
年初预算为5.17万元,支出决算为5.17万元。完成年初预算的100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度财政拨款基本支出101.72万元,其中:人员经费94.99万元,占基本支出的93.38%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资和福利支出;公用经费6.73万元,占基本支出的5.01%,主要包括办公费、、咨询费、公务接待费、邮电费、水费、劳务费等。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为1万元,支出决算为0.54万元,完成预算的54%,其中:
因公出国(境)费支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,与上年相比减少(增加)0万元,减少(增长)0%。
公务接待费支出预算为1万元,支出决算为0.54万元,完成预算的54%,决算数小于年初预算数的主要原因是节约开支,与上年相比增加0.12万元,增长30.76%,增长的主要原因是接待任务增加。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,与上年相比减少(增加)0万元,减少(增长)0%。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算0.54万元,占100%。其中:
因公出国(境)费支出决算为0万元,全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次
公务接待费支出决算为0.54万元,全年共接待来访团组4个、来宾40人次,主要是接待深圳阳辰公司及公务发生的接待支出。
公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元,其中:公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费0万元,截至2019年12月31日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2019年度政府性基金预算财政拨款收入0万元;年初结转和结余0万元;支出0万元,其中基本支出0万元,项目支出0万元;年末结转和结余0万元。
九、关于2019年度预算绩效情况说明
为全面推进预算绩效改革,提高财政资金使用效率,优化财政资源配置,办公室高度重视,积极开展相关工作,组织相关人员启动2019年度预算绩效自评工作,在认真进行绩效自评的基础上,形成自评并及时上报,圆满完成2019年度预算绩效管理评价工作。
(绩效报告附后)
十、其他重要事项情况说明
(一)机关运行经费支出情况
本部门2019 年度机关运行经费支出6.73万元,比年初预算数减少0.27万元。主要是厉行节约,节约经费开支。
(二)一般性支出情况
2019年本部门开支培训费7.32万元,用于开展培训班培训,人数400人,内容为科技与经济工作及科技专家培训。
(三)政府采购支出情况
本部门2019年度政府采购支出总额46.88万元,其中:政府采购服务支出46.88万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。
(四)国有资产占用情况
截至2019年12月31日,本单位共有车辆0辆,其中,领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。
第四部分
名词解释
一、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括人员支出和公用支出。
二、项目支出:指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
三、“三公”经费:指通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
四、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分
附件