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2019年度雁峰区就业服务中心部门决算公开

目录 

第一部分 单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明。

二、收入决算情况说明。

三、支出决算情况说明。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明。

八、政府性基金预算收入支出决算情况。

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

  

第一部分 单位概况

一、部门职责

(1)贯彻国家促进就业的法律法规,落实统筹城乡就业的政策措施。

(2)承担区域间的劳务交流、协调农村富余劳动力有序流动。

(3)负责失业保险基金征缴、待遇审核发放及管理工作。

(4)负责失业人员的登记、调查、统计工作。

(5)开展小额担保贷款服务和创业培训工作。

(6)免费为失业人员提供就业咨询服务。

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置。

 衡阳市雁峰区就业服务局内设机构包括:天马山街道、先锋街道、白沙洲街道、雁峰街道、黄茶岭街道、岳屏镇。

(二)决算单位构成。

衡阳市雁峰区就业服务局2019年部门决算汇总公开单位构成包括:衡阳市雁峰区就业服务局 

  

第二部分 部门决算表

 

见附表

 

 

第三部分 2019年度部门决算情况说明 

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计1377.04万元。与2018年相比,减少1696.1万元,减少55%,主要是2019年再就业专项资金和基本户分开列支。

二、收入决算情况说明

本年收入合计316.8万元,其中:财政拨款收入121.28万元,占38.29%;上级补助收入20万元,占6.31%;事业收入0万元;经营收入0万;附属单位上缴收入0万元;其他收入175.52万元,占55.4%。

三、支出决算情况说明。

本年支出合计391.64万元,其中:基本支出203.35万元,占51.92%;项目支出188.29万元,占48.08%;上缴上级支出0万元;经营支出0万元;对附属单位补助支出0万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2019年度财政拨款收、支总计191.56万元,与2018年相比,增加38.92万元,增加25%,主要是因为结转和结余。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出85.5万元,占本年支出合计(85.5)的100%,与2018年(82.35)相比,财政拨款支出增加3.15万元,增加3.83%,主要是因为社会保障和就业支出增加。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出85.5万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出2.49万元,占3%;社会保障和就业支出(类)支出77.28万元,占90%;卫生健康支出(类)支出2.29万元,占3%;住房保障支出(类)支出3.44万元,占4%;

(三)财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为470.93万元,支出决算数为85.5万元,完成年初预算的19%,其中:

 1、社会保障和就业支出为452.9万元,支出决算为77.28万元,完成年初预算的17%,决算数小于年初预算数的主要原因是据实核算。

 2.社会保障和就业支出年初预算数为1971.11,支出决算为383.42万元,完成年初预算的19.45%,决算数小于年初预算数的主要原因是就业服务支出未在单位列支。

3.卫生健康支出年初预算数0万元,支出决算数2.3万元。完成年初预算的100%,决算数大于年初预算数的主要原因是据实核算。

4.农林水支出年初预算数为128.89,支出决算为0万元,完成年初预算的0%,决算数小于年初预算数的主要原因是没有相关支出。      

5.住房保障支出年初预算数0万元,支出决算数3.44万元。完成年初预算的100%,决算数大于年初预算数的主要原因是据实核算。

 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2019年度财政拨款基本支出43.43万元,其中:人员经费43.43万元,占基本支出的100%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、五险一金等。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,其中:

因公出国(境)费支出预算为0万元,支出决算为0万元。

公务接待费支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,,与上年相比减少0万元。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,与上年相比减少0万元,减少0%。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算0万元,占0%,因公出国(境)费支出决算0万元,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元,占0%。其中:

1、因公出国(境)费支出决算为0万元,全年未安排因公出国(境)团组。

2、公务接待费支出决算为0万元,主要是全年未安排接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元,其中:公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费0万元,截至2019年12月31日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金收支。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

年初以来,我局积极完善政策措施,创新工作方式,大力实施“三项措施”促进城镇新增就业工作。一是积极落实就业优惠政策。积极落实小额担保贷款有关政策,结合我区实际,积极探索小额担保贷款在促进就业方面的作用,对有关创业者进行走访调查,切实将小额担保贷款有关政策落实到位,充分发挥促进就业的功能。二是大力开展公共就业专项活动。多次召开乡镇(街道)劳动保障服务站工作会议研究解决求职招工等问题,将任务分解,层层落实,积极为企业和求职者牵线搭桥。积极开拓就业岗位,劳动就业工作的根本任务促进就业、实现就业。为此,我局多渠道、多层次开发就业岗位。①开发公益性岗位,重点扶持“4050”人员。如保洁、城市协管等公共岗位;②发展私营、民营经济,吸纳失业人员再就业,真心实意为失业人员提供再就业机会。通过宣传、张贴、报纸以及工作人员走出去广泛收集用工信息等,开拓就业门路。三是加强工作督查。对各街道、乡镇的城镇新增就业工作的系统录入、报表、台账、电话回访等都进行了全面检查,对发现的问题进行及时整改。

本部门预算绩效管理开展良好、达到预期绩效目标。本单位全年无重点项目支出发生。本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等(按照财政绩效部门要求已公开或其他有关部门要求需随同部门决算一同公开的绩效信息,请作为附件公开)见附件。

十、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本部门2019 年度机关运行经费支出0万元,比年初预算数增加0万元,增长0%。

(二)一般性支出情况

本部门2019年一般性支出无。

(三)政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(四)国有资产占用情况

截至2019年12月31日,本单位无车公车;本单位无价值50万元及100万元以上专用设备。

 

 

第四部分 名词解释

一、三公经费支出口径:公务接待费支出口径主要为委员履职餐费等,

公务用车运行维护费支出口径主要为公务车燃料费、维修费、保险费、安全奖励等。

二、机关运行经费支出口径:主要办公费、拨付到机关工会的经费列支,以及常委会、主席会等的印刷资料费,公务用车运行维护费的列支。

 

第五部分 附件


2019年雁峰区就业服务中心部门决算公开表格

衡阳市雁峰区就业服务所2019年度部门绩效自评报告


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