目录
第一部分中共雁峰区委党史研究室(雁峰区地方志编撰室)单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于2020年度预算绩效情况的说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分
中共雁峰区委党史研究室(雁峰区地方志编撰室)单位概况
一、部门职责
(一)在区委、区政府领导下,认真贯彻落实党和国家有关党史、地方志工作的方针、政策;规划、组织、协调全区党史和地方志工作。
(二)承担全区党史、地方志、地情资料的征集、整理和编辑工作;向上级业务部门和有关部门提供全区党史、地方志和区情资料;负责《雁峰区志》《中国共产党雁峰区历史》的编辑、出版及修订等工作;负责区委执政纪事、党史大事记及地方综合年鉴的编纂、出版等工作;负责组织编纂出版老同志回忆录以及党史地情普及教育读物等;编辑审核有关党史、地方志信息,整理地方旧志,组织文献研究;研究地方党史,总结历史经验,提供历史借鉴。
(三)开展党史宣传教育和读志用志工作。抓好党史资料征编,妥善保存党的历史财富。扩大党史宣传教育,普及党史知识,搞好党史纪念活动,充分发挥党史、地方志“存史、育人、资政”的作用,为改革开放、经济社会发展和政治建设服务。
(四)加强党史遗址保护利用,做好纪念场馆建设和管理工作。负责全区革命遗址的普查、保护、管理和利用;负责革命遗址、红色旅游纪念地史料的收集、送审或认定;负责征集党史资料和革命文物。
(五)组织党史、地方志学术研讨活动,开展党史、地方志学术交流。组织党史、地方志工作人员参加业务培训,提高党史地方志队伍整体素质。
(六)负责全区党史联络工作的组织、协调;负责老干部回忆录的征集、整理、出版;动员和组织广大老干部参与党史工作;承担区委党史联络组活动的具体组织和日常服务工作。
(七)负责拟订全区地方志工作规划,制定各项规范及管理办法,并组织实施。对基层志书的编写进行指导和审定。
(八)参与组织开发利用地方志资源。
(九)完成区委和上级部门交办的其他任务。
二、机构设置及决算单位构成
(一)内设机构设置。中共雁峰区委党史研究室(雁峰区地方志编撰室)单位内设机构包括:4个综合股、党史征集研究股、地方志编纂股、党史联络宣教股
(二)决算单位构成。中共雁峰区委党史研究室(雁峰区地方志编撰室)单位2020年部门决算汇总公开单位构成包括:中共雁峰区委党史研究室(雁峰区地方志编撰室)单位本级,本单位是机构改革新建单位
第二部分
部门决算表
详见附表
第三部分
2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计97.18万元。与上年相比,增加(减少)0万元,增长(减少)0%,主要是因为本单位为本年新增单位。
二、收入决算情况说明
本年收入合计97.18万元,其中:财政拨款收入65.03万元,占66.92%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入32.15万元,占33.08%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计44.12万元,其中:基本支出34.37万元,占77.9%;项目支出9.75万元,占22.1%。上缴上级支出0元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收、支总计65.03万元,与上年相比,增加(减少)0万元,增长(减少)0%,主要是因为本单位为本年新增单位。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)财政拨款支出决算总体情况
2020年度财政拨款支出27.77万元,占本年支出合计的62.94%,与上年相比,财政拨款支出增加(减少)0万元,增长(减少)0%,主要是因为本单位为本年新增单位。
(二)财政拨款支出决算结构情况
2020年度财政拨款支出27.77万元,主要用于以下方面::一般公共服务(类)支出23.2万元,占83.54%;社会保障和就业支出(类)2.09万元,占7.53%;卫生健康支出(类)0.99万元,占3.56%;住房保障支出(类)1.49万元,占5.37%。
(三)财政拨款支出决算具体情况
2020年度财政拨款支出年初预算数为34.3万元,支出决算数为27.77万元,完成年初预算的80.96%,其中:
1、一般公共服务(类)党委办公厅及相关机关事务(款)行政运行(项)。
年初预算为25.45万元,支出决算为20.37万元,完成年初预算的80.04%,决算数小于年初预算数的主要原因是:工作经费结转下年开支。
2、一般公共服务(类)党委办公厅及相关机关事务(款)其他党委办公厅及相关机关事务支出(项)。
年初预算为4.28万元,支出决算为2.83万元,完成年初预算的66.12%。决算数小于年初预算数的主要原因是:项目经费结转下年支出。
3、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休费(款)机关事务单位基本养老保险缴费支出(项)。
年初预算为2.09万元,支出决算为2.09万元,完成年初预算的100%。
4、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。
年初预算为0.99万元,支出决算为0.99万元,完成年初预算的100%。
5、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。
年初预算为1.49万元,支出决算为1.49万元,完成年初预算的100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度财政拨款基本支出18.03万元,其中:人员经费17.05万元,占基本支出的94.56%,主要包括机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金;公用经费0.98万元,占基本支出的5.44%,主要包括办公费。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,其中:
因公出国(境)费支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,与上年相比减少(增加)0万元,减少(增长)0%,减少(增长)的主要原因是本单位为本年新增单位。
公务接待费支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,与上年相比减少(增加)0万元,减少(增长)0%,减少(增长)的主要原因是本单位为本年新增单位。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,与上年相比减少(增加)0万元,减少(增长)0%,减少(增长)的主要原因是本单位为本年新增单位.
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算0万元,因公出国(境)费支出决算0万元,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元。其中:
1、因公出国(境)费支出决算为0万元
2、公务接待费支出决算为0万元。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元,截至2020年12月31日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
本单位无政府性基金收支。
九、关于机关运行经费支出说明
本部门2020年度机关运行经费支出0.98万元,比年初预算数(或者上年决算数)增加(减少)0万元,增长(降低)0%。主要原因是本单位为今年新增单位。
十、一般性支出情况
2020年本部门开支会议费0万元,开支培训费0万元。
十一、关于政府采购支出说明
本部门2020年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0 万元、政府采购工程支出0 万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。
十二、关于国有资产占用情况说明
截至2020年12月31日,本单位共有车辆0辆,单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。
十三、关于2020年度预算绩效情况的说明
根据预算绩效管理要求,我室组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,基本支出37.79万元、项目支出5.22万元。从评价情况来看,我室通过加强预算收支管理,不断建立健全内部管理制度,树立内部管理流程,部门整体绩效情况良好。
第四部分
名词解释
一、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括人员支出和公用支出。
二、项目支出:指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
三、“三公”经费:指通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
四、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分
附件