目 录
第一部分雁峰区经济科技和信息局单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况说明
十一、政府采购支出说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、2021年度预算绩效情况说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分
雁峰区经济科技和信息局单位概况
一、 部门职责
(一)贯彻落实国家、省、市有关工业经济和信息化、科学技术方面的方针政策和法律法规;组织起草工业经济和信息化、科学技术有关规范性文件草案,拟订并组织实施工业经济和信息化、科学技术规划和年度计划。指导协调政府各部门和乡镇的工业、科技、信息化管理工作。
(二)负责全区工业和信息化领域的日常经济运行调节工作,编制并组织实施近期工业经济和信息化领域的经济运行调控目标、政策和措施;监测分析近期全区工业和信息化领域的经济运行态势,统计并发布相关信息,协调解决工业经济运行中的突出矛盾和问题并提出政策建议。
(三)拟定全区新型工业化的发展战略,协调解决有关重大问题;综合管理全区工业经济,指导、协调和服务工业企业;负责推进信息化和工业化融合,推进全区工业信息化;指导全区工业技术创新、品牌升级和管理创新,引导优先发展高科技、高附加值产业,大力推进节能减排,发展低碳工业经济;负责全区优势工业产业与重点工业企业的培育和发展工作;负责指导全区规模工业企业的统计和考核工作。
(四)会同有关部门研究提出全区科技发展、工业企业发展重大布局政策建议,参与对经济、多学科的综合性项目、引进项目的论证与决策,组织实施省、市、区科技专项、关键技术和共性技术攻关;会同有关部门提出科技体制改革的政策和措施建议、推进科技体制改革工作。
(五)负责提出工业和信息化固定资产投资规模和方向的意见,按规定权限负责工业固定资产投资项目管理工作。
(六)推进全区创新体系建设,会同有关部门推荐或认定创新型企业、民营科技企业和自主创新产品,加强技术创新平台的建设,促进民营科技和科技型中小企业的技术创新工作,推进中小企业服务体系建设和全民创业。
(七)会同有关部门拟订高新技术发展的政策措施,指导高新技术及应用技术的开发与推广,会同有关部门推荐或认定高新技术企业和高新技术产品,指导各类科技示范推广基地的建设与管理。
(八)拟订科技服务业发展的政策和规划,拟订促进技术市场、科技中介组织发展的政策措施,负责技术市场、科技中介组织的指导和监督管理,负责全区科技奖励、科技保密、科技评估、科技统计、科技情况信息;防震、减灾工作,推进民营科技工作。
(九)研究提出多渠道增加科技投入的措施建议,优化科技资源;会同有关部门提出科技资源合理配置的政策建议,推动科技资源共建共享,促进科技和金融结合,建立科技金融服务的统筹协调机制;负责科技“三项”经费的预、决算和经费使用的监督管理。
(十)牵头组织协调产学研结合工作,推进产学研创新联盟建设,会同有关部门制定科技成果推广政策,指导科技成果转化。
(十一)组织拟订科技促进农村和社会发展的政策措施,会同以后管部门推进全区农村科技创新示范点建设,促进以科技改善民生为重点的农村建设和社会建设。
(十二)组织研究指示产权事业发展战略和有关指示产权方面的重大问题,协调指导知识产权保护和创新体系的建立,指导企业专利工作,组织重大专利技术实施,负责专利市场的规范和管理,依法处理和调解专利纠纷、查处专利违法行为;统筹、协调、指导知识产权战略的实施,牵头建立重大经济活动知识产权特别审查制度,组织建立知识产权预警、涉外应对、维权援助机制和推动建立知识产权统计和考核制度。
(十三)指导、协调全区工业经济和信息化及科技领域的对外交流与合作;指导全区工业经济和信息化及科技领域人才开发与培训工作。
(十四)负责职责范围内对有关行业、领域的安全生产工作实施监督管理。
(十五)负责统计检测全面建成小康社会相关指标数据,并分析研究提出对策建议,及时发出预警信息。
(十六)承办区人民政府交办的其他事项。
二、机构设置及决算单位构成
(一)内设机构设置。雁峰区科技和工业信息化局共有3个内设机构,分别是:办公室与地震管理股、工业和信息化股、科技股。
(二)决算单位构成。雁峰区科技和工业信息化局单位2021年部门决算汇总公开单位构成包括:雁峰区科技和工业信息化局单位本级。
第二部分
部门决算表
(公开表格附后)
第三部分
2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收、支总计22927.99万元。与上年相比,增加10931.64万元,增长91.12%,主要是因为增加大数据园建设资金
二、收入决算情况说明
2021年度收入合计22553.99万元,其中:财政拨款收入22553.99万元,占100%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入XXXX万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。
三、支出决算情况说明
2021年度支出合计22927.99万元,其中:基本支出114.49万元,占0.5%;项目支出22813.5万元,占99.5%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收、支总计22917.23万元,与上年相比,增加10932.48万元,增长91.22%,主要是因为增加大数据园建设资金
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)财政拨款支出决算总体情况
2021年度财政拨款支出7717.23万元,占本年支出合计的33.67%,与上年相比,财政拨款支出增加6880.31万元,增长822.09%,主要是因为增加了金杯电缆项目经费。
(二)财政拨款支出决算结构情况
2021年度财政拨款支出7717.23万元,主要用于以下方面:科学技术支出(类)支出2312.95万元,占29.97%;社会保障和就业支出(类)9.68万元,占0.13%卫生健康支出(类)3.91万元,占0.05%;城乡社区支出(类)5300万元,占68.68%;资源勘探信息等支出(类)84.97万元;占1.1%;住房保障支出(类)5.72万元,占0.07%。
(三)财政拨款支出决算具体情况
2021年度财政拨款支出年初预算数为7353.99万元,支出决算数为7717.23万元,完成年初预算的104.94%,其中:
1、科学技术支出(类)科学技术管理(款)行政运行(项)。
年初预算为70.65万元,支出决算为73.29万元,完成年初预算的103.74%,决算数大于年初预算数的主要原因是上年结余资金。
2、科学技术支出(类)科学技术管理(款)一般行政管理事务(项)。
年初预算为3万元,支出决算为18万元,完成年初预算的600%,决算数大于年初预算数的主要原因是上年结余资金。
3、科学技术支出(类)科学技术管理(款)其他科学技术管理事务支出(项)。
年初预算为11.13万元,支出决算为51.64万元,完成年初预算的463.97%,决算数大于年初预算数的主要原因是上年经费结余支出。
4、科学技术支出(类)技术研究与开发(款)科学成果转化与扩散(项)。
年初预算为8万元,支出决算为11.03万元。完成年初预算的137.88%决算数大于年初预算数的主要原因是上年项目经费支出。
5、科学技术支出(类)技术研究与开发(款)其他技术研究与开发支出(项)。
年初预算为46.04万元,支出决算为69.24万元。完成年初预算的150.39%,决算数大于年初预算数的主要原因是上年项目经费支出。
6、科学技术支出(类)科技条件与服务(款)其他科技条件与服务支出(项)。
年初预算为1646.1万元,支出决算为1650.79万元。完成年初预算的100.28%,决算数大于年初预算数的主要原因是上年项目经费支出。
7、科学技术支出(类)科学技术普及(款)科普活动(项)。
年初预算为10万元,支出决算为10万元。完成年初预算的100%。
8、科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项)。
年初预算为225万元,支出决算为428.96万元。完成年初预算的190.64%。决算数大于年初预算数的主要原因是上年项目经费支出。
9、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)。
年初预算为1.65万元,支出决算为1.65万元,完成年初预算的100%。
10、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。
年初预算为8.03万元,支出决算为8.03万元,完成年初预算的100%。
11、卫生健康支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项)。
年初预算为0万元,支出决算为0.1万元,付上年结余独生子女奖金。
12、卫生健康支出(类)行政事务单位医疗(款)行政单位医疗(项)。
年初预算为3.82万元,支出决算为3.82万元,完成年初预算的100%。
13、城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项)。
年初预算为5300万元,支出决算为5300万元,完成年初预算的100%。
14、资源勘探信息等支出(类)工业和信息产业监管(款)一般行政管理事务(项)。
年初预算为3万元,支出决算为3万元。完成年初预算的100%。
15、资源勘探信息等支出(类)工业和信息产业监管(款)工业和信息产业支持(项)。
年初预算为3万元,支出决算为3万元。完成年初预算的100%。
16、资源勘探信息等支出(类)工业和信息产业监管(款)其他工业和信息产业监管支出(项)。
年初预算为6万元,支出决算为14.4万元。完成年初预算的240%。决算数大于年初预算数的主要原因是上年项目经费支出。
17、资源勘探信息等支出(类)支持中小企业发展和管理支出(款)其他支持中小企业发展和管理支出(项)。
年初预算为2.85万元,支出决算为64.56万元。完成年初预算的2265.26%。决算数大于年初预算数的主要原因是上年项目经费支出。
18、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。
年初预算为5.72万元,支出决算为5.72万元。完成年初预算的100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度财政拨款基本支出103.73万元,其中:人员经费103.19万元,占基本支出的99.48%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助;公用经费0.54万元,占基本支出的0.52%,主要包括办公费。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为1万元,支出决算为0.6万元,完成预算的60%,其中:
因公出国(境)费支出预算为0万元,支出决算为0万元,与上年相比减少0万元,减少(0%,减少(增长)的主要原因是本年没有预算。
公务接待费支出预算为1万元,支出决算为0.6万元,完成预算的60%,决算数小于预算数的主要原因是节约开支,与上年相比减少0.15万元,减少20%,减少的主要原因是节约开支。
公务用车购置费支出预算为0万元,支出决算为0万元,与上年相比减少0万元,减少(0%,减少(增长)的主要原因是本年没有预算。
公务用车运行维护费支出预算为0万元,支出决算为0万元,与上年相比减少0万元,减少(0%,减少(增长)的主要原因是本年没有预算。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算0.6万元,占100%,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元,占0%。其中:
1、因公出国(境)费支出决算为0万元全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次
2、公务接待费支出决算为0.6万元,全年共接待来访团组3个、来宾30人次,主要是企业调研、考察发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元,其中:公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费0万元,截至2021年12月31日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2021年度政府性基金预算财政拨款收入15200万元;年初结转和结余0万元;支出15200万元,其中基本支出0万元,项目支出15200万元;年末结转和结余0万元。具体情况如下:
1、其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出(项)。
年初预算为15200万元,支出决算为15200万元,完成年初预算的100%。
九、机关运行经费支出说明
本部门2021年度机关运行经费支出0.54万元,比年初预算数减少2.96 万元,降低85.43%。主要原因是:厉行节约,节约开支。
十、一般性支出情况说明
2021年本部门开支会议费0万元;开支培训费0.11万元,用于开展科技培训,人数51人,内容为科技创新培训。
十一、政府采购支出说明
本部门2021年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0 万元、政府采购工程支出0 万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占授予中小企业合同金额的0%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
十二、国有资产占用情况说明
截至2021年12月31日,部门(单位)共有车辆0辆,其中,主要领导干部用车0辆,机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。
十三、2021年度预算绩效情况说明
(1)绩效管理评价工作开展情况。
根据预算绩效管理要求,我部门组织对2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,根据预算绩效管理要求,我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,二级项目14个,共涉及资金22813.5万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。
组织对单位开展整体支出绩效评价,涉及一般公共预算支出7717.23万元,政府性基金预算支出0万元。
(2)部门决算中项目绩效自评结果
组织对单位开展整体支出绩效评价,涉及一般公共预算支出7717.23万元。项目绩效自评得分99分,从评价情况来看,我局在区委、区政府的坚强领导下,在省市科技部门、工信部门的精心指导下,紧紧围绕全区中心工作,立足省委“三高四新”、市委“三强一化”和区委“一核四新”发展战略,深入实施创新驱动发展,以制造强省和创建省级创新型区为抓手,帮扶企业转型升级,撬动实体经济的高质量发展。获得科学技术部颁发“2021年全国科技活动周及重大示范活动表现优异”荣誉证书,获湖南省科技活动周组委会办公室(湖南省科技厅)感谢信;中共湖南省委、湖南省人民政府授予“湖南省‘人民满意的公务员集体’”称号;湖南省人民政府授予“2021年度真抓实干督查激励表扬对象——促进先进制造业高质量发展”;湖南省工信厅授予“湖南省中小企业运行监测工作先进单位”; 湖南省工信厅授予“湖南省中小企业‘两上三化’工作先进单位”;衡阳市人民政府授予“‘奋战一百天实现双过半’争先创优先进单位”。
(3)部门评价项目绩效评价结果。
根据《项目支出绩效评价办法》(财预〔2020〕10 号)中《项目支出绩效评价报告(参考提纲)》、《湖南省预算支出绩效评价管理办法》(湘财绩〔2020〕7号)我办部门整体绩效自评报告按规定公开。
第四部分
名词解释
一、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括人员支出和公用支出。
二、项目支出:指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
三、“三公”经费:指通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
四、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分
附件
2021年度科工信部门整体支出绩效自评报告202209A(1)