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雁峰区2021年预算执行情况与2022年预算草案的报告

目录

1、预算草案报告

2、转移支付情况说明

3、地方政府债务情况说明

4、关于2022年重大政策和重点项目的绩效目标

5、2022年一般公共预算收入预算表

6、2022年一般公共预算支出预算表

7、一般公共预算本级支出明细表

8、一般公共预算本级基本支出表

9、本级政府一般债务限额余额表

10、本级政府专项债务限额余额表

11、一般公共预算对下税收返还和转移支付预算分项目表

12、一般公共预算对下税收返还和转移支付预算分地区表

13、收支平衡表

14、政府基金收入预算表

15、政府基金支出预算表

16、本级政府基金本级支出表

17、政府基金转移支付表

18、国有资本经营收入表

19、国有资本经营支出表

20、本级国有资本经营预算支出表

21、对下安排转移支付的应当公开国有资本经营预算转移支付表

22、社保基金预算收入表

23、社保基金预算支出表

24、三公经费预算表


 

雁峰区2021年预算执行情况

与2022年预算草案的报告

 

2022年3月29日在雁峰区

第五届人民代表大会第二次会议上

 

雁峰区财政局局长    

 

各位代表:

我受区人民政府委托,向大会报告2021年全区预算执行情况与2022年预算草案,请予审议,并请各位政协委员和其他列席人员提出意见。

一、2021年全区预算执行情况

2021年,在区委、区政府的坚强领导下,在区人大、区政协的关心支持下,财政部门克服重重阻力,担当作为,难中求成,取得了财税指标考核排名靠前、人员津贴补贴政策顶格保障等工作成绩,全区财政预算执行情况呈现良好局面。

(一)预算收支执行情况。

1.一般公共预算。

收入预算执行情况:全区区级一般公共预算收入累计完成38895万元,同口径增长6.31%,其中区级税收收入累计完成33358万元,同口径增长13.98%。

支出预算执行情况:全区一般公共预算支出累计完成93668万元,增长3.36%。

2.政府性基金预算。全区政府性基金上级补助收入完成13325万元,债务转贷收入完成15200万元,上年结转收入3178万元,支出完成30845万元。

3.社会保险基金预算。全区社会保险基金预算收入完成9648万元,支出完成9422万元。

4.国有资本经营预算。2021年无国有资本经营预算收支。

5.地方政府债务。2021年底,全区全口径债务余额170895.49万元,其中:政府债务62563.49万元,隐性债务28100万元,特别抗疫国债2400万元,市级财政转贷我区专项资金77832万元。2021年,上级财政转贷我区政府债券21300万元,其中:新增一般债券6100万元,新增专项债券15200万元。

预计全区收支平衡,略有结余。需要说明的是,以上预算执行情况是快报数,在年度决算编制后,还会有些变化。

  二、财政重点工作情况。

  财政部门主动服务经济社会发展大局,着力优化营商环境,切实防范重大风险,较好地完成了全年各项工作任务。

  1.坚持做好服务、多点突破,稳步增强财政保障能力。实施积极财政政策,全力抓好“三高四新”财源建设,助推经济高质量发展。一是保障重点项目资金。统筹安排1800万元,全力推进教育、卫生基础设施建设,提升公共服务水平。二是服务实体经济发展。统筹安排工业发展、科技创新、财政奖补、贷款贴息等资金,支持企业技术改造、转型升级;拨付小额担保贷款贴息8万元,安全生产资金96万元,现代服务业、招商引资资金90万元。三是财政收入稳步提升。面对严峻的财政收入形势,区委、区政府统筹谋划、周密部署,财政部门不等不靠、主动出击,全力做好区内企业服务引导,稳定壮大既有财源,培育发展新增财源,实现财政收入质量双优,地方一般公共预算收入、市区两级税收、区级一般公共预算收入三项指标增幅均排名四城区第二,税收总量占财税总收入占比达97.63%。四是积极争取上级支持。全年争取地方政府新增债券2.13亿元。

  2.坚持以城带乡、优化配置,全面统筹推进融合发展。一是支持实施乡村振兴战略。统筹安排乡村振兴衔接资金1131万元,用于支持防返贫帮扶、人居环境整治、农业产业转型升级等工作;二是落实惠民惠农政策。全区通过财政惠农“一卡通”平台发放,累计发放补贴资金5985.54万元,惠及补贴对象近13万人次。三是支持安居工程建设。统筹投入资金1.91亿元,改造老旧小区8个、棚户区178户。四是切实加强基层建设。安排社区运转经费平均64万元/年/个,村级运转经费28万元/年/个。

  3.坚持统筹兼顾、保障重点,着力提升民生幸福指数。全区民生支出6.85亿元,占一般公共预算支出比重达到73.11%。一是保障正常运转。除对统发人员财政全额安排工资、津补贴、绩效奖励等人员经费外,对镇、街道及无经营性收入的区直机关非统发人员,财政参照统发人员安排人员经费。二是支持发展公平优质教育。全年安排投入1325万元,巩固落实“城乡统一、重在农村”的义务教育经费保障机制;投入1220万元,改善义务教育薄弱学校基本办学条件,覆盖6 所学校;安排资金2209.94万元,支持86740人次享受免费教科书、免学费、助学金、奖学金等政策。三是提高财政补助标准。城乡低保标准提高到每月600元,城乡居民医保补助标准提高到每人每年580元,基本公共卫生服务补助(含9元重大公卫部分)标准提高到每人每年79元,残疾人两项补贴标准提高到每人每月70元。四是稳定就业创业。统筹安排就业补助资金670万元,发放创业担保贷款15万元。五是支持科技创新。2021年科技支出2278万元,比上年同期增加30.77%。

  4.坚持担当尽责、多措并举,牢牢守住安全发展底线。一是积极稳妥化解债务风险。2021年化解隐性债务0.79亿元,超额完成省债务办化债任务目标。二是大力盘活存量资金。全面开展全区预算支出绩效评价工作,依据绩效评价报告按规定收回存量资金,推进财政存量资金回收工作常态化,2021年盘活存量资金6382万元,统筹用于民生等重点领域。三是深入推进依法理财。进一步强化预算法治意识,严格执行区人大批准的预算,认真办理人大各项决议、人大代表批评意见建议;高度重视区委巡察及市区两级审计发现的问题,落实整改责任,认真整改到位。

  5.坚持深化改革、提质增效,健全财政管理制度体系。一是推进预算管理一体化系统建设。积极落实中央、省改革任务,2021年7月按期上线预算管理一体化系统,实现财政数据纵向贯通,推进预算管理规范化、标准化、自动化。二是加强机关作风建设,进一步提升办事效率和服务质量,落实“首问责任制”和“服务承诺制度”。三是狠抓直达资金管理。直达资金全部按要求分配和支出,推动直达资金迅速惠企利民。四是完善预算绩效管理机制。继续聘请第三方专业机构开展单位资金使用绩效评价,提高财政资源配置使用效益。五是强化财政投资评审工作。提高财政投资评审起点标准,明确财政投资评审程序,评审金额2.48亿元,审减率20.27%。六是创新预决算公开机制。积极开展“互联网+监督”工作,上线部门预决算公开管理平台,统一公开模板格式,进一步提高信息公开质量,主动接受社会监督。

  各位代表,2021年全区财政工作虽然取得了一定的成绩,但我们也清醒地认识到,当前预算执行和财政工作中还面临着不少困难和挑战:预算平衡难度继续增大,预算编制还需细化,绩效管理有待加强,“三保”压力巨大,防范化解债务风险任务艰巨。对于这些问题,我们将高度重视,认真听取各位代表的意见建议,在今后的工作中努力加以解决。

  二、2022年财政预算草案

  (一)指导思想

  坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,贯彻落实中央经济工作会、省市党代会精神,全面贯彻新发展理念,坚持“稳字当头、稳中求进”的工作总基调,全面落实“三高四新”战略定位和使命任务,加快推进“三强一化”建设,奋力建设国家区域重点城市和省域副中心城市;进一步深化预算管理改革,牢固树立“过紧日子”思想,优化支出结构,持续改善民生,稳妥防控政府债务风险,切实兜牢“三保”底线,为继续做好全区“六稳”“六保”、推动现代化建设提供更加有力的财政保障。

  (二)编制原则

  1.科学安排收入预算。落实《中华人民共和国预算法》《预算法实施条例》要求,按照科学稳妥的原则合理编制收入预算,紧密结合当前经济形势、财政政策及地方发展水平,以往年数据作为参考,合理合规测算2022年收入。

  2.精准保障重点支出。建立大事要事保障机制,兜牢兜实“三保”底线,坚持三保支出在预算编制和执行中的优先顺序,确保相关民生和工资政策及时到位;其他可用财力无法保障的重点支出,鼓励各单位通过争取债券资金、转移支付等方式保障。

  3.继续突出厉行节约。坚决落实过“紧日子”的要求,建立节约型财政保障机制,严控一般性支出,厉行节约办一切事业,严禁违反规定乱开口子、随意追加预算。对三公经费、办公经费等行政经费按近三年预算执行情况压减20%,落实非重点非刚性支出一律不得安排的工作要求。

  4.实行总量控制原则。按照“量入为出、统筹兼顾、保证重点、优化结构”的基本原则,严格按照预算下达的“一下”控制数,由各单位对原申报预算的用途和金额进行必要调整,合理编制本部门“二上”预算。

  5.综合考虑资金绩效。加大财政资金统筹整合力度,提高资金使用效益,将预算绩效管理与预算编制相结合,注重绩效结果应用;健全预决算公开机制,强化部门主体责任,规范预决算公开工作,确保预决算全面规范、公开透明。

  (三)主要指标

  1.一般公共预算。区级一般公共预算收入预期完成34885万元,同口径增长6%(体制调整原因)。区级一般公共预算支出安排101004万元。

  2.政府性基金预算。2022年无政府性基金预算收支。

  3.社会保险基金预算。全区社会保险基金预算收入预期完成9884.53万元,支出安排9927.96万元。

  4.国有资本经营预算。2022年无国有资本经营预算收支。

  5.地方政府债务。按照预算法规定,区级政府确需举借政府债务的,由省级政府发行地方政府债券代为举借。我区将在政府债务限额内,积极争取政府债券资金。

  (四)2022年财政重点工作安排情况

  1.聚焦长远稳增收,推动财政保障能力达到新水平。一是抓重点产业。加强部门协调联动,全面掌握上级重点培育项目和重点谋划项目资金投向,研究吃透“三高四新”财源建设相关政策,全力支持辖区输变电产业园、金融集聚中心、八中教育小镇应享尽享上级奖补政策,培育税收增长点。二是抓项目提效。进一步完善区级项目库管理,用好、用活、用足专项债券资金,在提高项目申报成功率的同时加快推进项目尽快形成实物工作量。同时加快与上级平台公司的对接,尽快推动我区项目建设的进度,促进项目提效增质。三是抓体制调整。依托预算一体化系统进行的全国范围内人员运转经费规范管理、全市体制调整及园区改革三项重大变革正加紧推进,财政部门将积极对接上级部门,精准测算,争取我区在体制调整中获得最大收益。

  2.统筹财力优配置,推动财政调控水平得到新提升。一是全面实施零基预算,打破“基数+增长”的固化格局,一切从融合发展实际需求出发,以零为基、加强统筹、保障重点,集中财力办大事。把“节俭办一切事业”和“过紧日子”作为财政预算安排的总要求,压减“三公经费”和一般性支出,非急需、非刚性以及无政策、文件依据的项目一律不安排预算。二是强化财政预算对财政支出的刚性约束,落实上级要求,实行全口径预算,做到“先有预算、后有支出”和“有预算不超支、无预算不列支”,把严把紧预算支出关口,强化预算约束,严禁随意变更。三是优化国有资产管理,盘活闲置资产和结余资金,对不具备实施条件、进展缓慢的项目预算及时收回,统筹用于债务化解、民生实事等重点领域,提升国有资产、结余资金使用效益。

  3.深化改革促创新,推动财政治理效能实现新突破。一是不断优化评审流程和评审方法,拟出台《雁峰区财政投资评审管理优化方案》,进一步优化项目前置条件,加强项目评审过程管理,明确评审计价标准和相应工作时限;明确项目审批流程,并加强对中介机构的监管,进一步夯实内部审查制度和责任追究机制。二是强化政府采购预算的刚性约束,拟出台《雁峰区政府采购预算询价实施方案》,以优化财政资金使用绩效为目标,根据上级“放管服”要求,切实推进“阳光采购”,通过引入第三方机构询价,设立政府采购预算询价上限值,实现采购结果“物有所值”。三是全面推进财政资金绩效管理。进一步实施“预算改革年”行动计划,强化预算一体化系统运用,构建“事前绩效评审、事中绩效监控、事后绩效评价、评价结果应用”的绩效管理框架,切实将财政资金用在刀刃上,提高资金使用效益。四是牢固树立红线意识和廉政底线思维,当好财政资金“守门人”,真正做到聚财为民、理财为国、清廉为范,不断提高财政服务效能,打造实力财政、公共财政和阳光财政。

  4.严控债务防风险,推动财政持续发展迈上新台阶。一是坚决遏制隐性债务增量。坚持量力而行搞建设,顺应市场谋发展。二是有序化解存量债务。配合相关单位,统筹各类资金资源,确保按进度完成隐性债务化解任务,制定利息平衡方案,坚决杜绝虚假化债和数字化债。三是管好用好政府债券。建立支出进度通报预警制度,防止资金闲置沉淀,加强专项债券绩效管理,督促项目单位加快实现收支平衡,落实还本付息资金来源,牢牢守住不发生区域性系统性风险的底线。

  各位代表,2022年是党的二十大召开之年,也是实施“十四五”规划承上启下的关键之年。我们将在区委、区政府的坚强领导下,在区人大、区政协的监督关怀下,立足新阶段、贯彻新理念、构建新格局,担当实干、拼搏进取,为推动雁峰高质量发展,奋力打造“一核四新”战略作出新时代财政贡献,以优异成绩迎接党的二十大胜利召开!

转移支付预算说明

地方政府债务情况说明

关于2022年重大政策和重点项目的绩效目标

2022年一般公共预算收入预算表

2022年一般公共预算支出预算表

一般公共预算本级支出明细表

一般公共预算本级基本支出表

本级政府一般债务限额余额表

本级政府专项债务限额余额表

一般公共预算对下税收返还和转移支付预算分项目表_

一般公共预算对下税收返还和转移支付预算分地区表_

收支平衡表

政府基金收入预算表

政府基金支出预算表

本级政府性基金支出表

政府基金转移支付表

国有资本经营收入表

国有资本经营支出表

本级国有资本经营预算支出表

对下安排转移支付的应当公开国有资本经营预算转移支付表

社保基金预算收入表

社保基金预算支出表

三公经费预算

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